Presupuesto por DEPARTAMENTOS o DELEGACIONES - 2012
Potente sistema para
elaborar presupuestos por departamentos, delegaciones o sucursales y, si se desea, su control posterior.
Incluye presupuesto
económico, tesorería y (aparte) seguimiento anual.
Versión
2012 revisada y actualizada.
Dos libros para Excel® que puedes usar,
copiar o modificar como quieras.
Ventajas:
Fácil de usar y con múltiples
ayudas:
incluye
lo mejor de Excel® (listas, avisos, formatos condicionales, etc.) para
facilitar la gestión y el análisis.
Potente y flexible: Múltiples variables
de previsión y control, hasta 10 departamentos, múltiples productos, gastos
configurables, etc.
Análisis: Calcula el Punto de
Equilibrio y numerosos ratios de análisis.
35 informes y cuentas en
formatos diversos
generados
automáticamente.
67 gráficos excelentes, auto-generados.
Dos monedas: Permite crear
informes con monedas alternativas.
Contiene numerosas explicaciones y
sugerencias en todas las hojas.
Magnífico diseño y excelente
imagen visual.
Nueva versión 2012 notablemente
mejorada.
Contenido
1º Presupuesto: Un libro para Excel® con 26 hojas
enlazadas.
1
a 3: Info e índice. 4 a 13: Presupuestos por Departamentos o delegaciones. 14-
Resumen ingresos/gastos Departamentos. Generado automáticamente. 15- Ingresos:
consolidación y ajustes. 16- Gastos: consolidación y ajustes. 17- Resumen
Explotación. 2 gráficos. Generado automáticamente. 18- Cuenta de resultados.
Generado automáticamente. 19- Tesorería: Datos. 20- Tesorería: Presupuesto y
ajustes. 21- Análisis Punto Equilibrio y explotación. 8 gráficos. Generado
automáticamente. 22- Presupuestos (3 formatos). 9 gráficos. Generado
automáticamente. 23- Presupuesto de Tesorería. 3 gráficos. Generado
automáticamente. 24- Ingresos y gastos por departamentos.2 gráficos. Generado
automáticamente. 25- Hoja links. 26- Configuración.
2º Control Presupuestario: Un libro para Excel® con 20 hojas
enlazadas.
4
Hojas de información y datos: 1- Info. 2- Índice. 3- Datos económicos. 4-
Datos.
14
Informes y hojas de análisis (39 gráficos) generadas automáticamente:
5- Datos económicos
reales. 6- Datos Tesorería. 10 Informes y hojas de análisis (34 gráficos) generados
automáticamente: 7-
Control Resumido. 13 Gráficos. 8- Control ingresos Departamentos. 6 Gráficos. 9-
Control Gastos Dptos. 14 Gráficos. 10- Control Tesorería. 11- Análisis
Tesorería. 11 Gráficos. 12- Informe situación global. 13- Informe desviaciones
1. 14- Informe desviaciones 2. 15- Informe control Tesorería. 16- Informe situación
Tesorería. 17 a 20- Presupuestos e informes en moneda alternativa.
Recomendaciones
y diferencias con otros productos
Totalmente recomendable para:
Profesionales
que deseen un sistema de control presupuestario adaptable a sus necesidades y,
a la vez, detallado y potente.
AVISO: Para
trabajar con este producto son precisos conocimientos sólidos de contabilidad
y-o administración de empresas, para modificarlo son necesarios conocimientos
avanzados de Excel®.
Aclaraciones
y especificaciones:
Respecto a este producto y, en
general, todas las plantillas y sistemas distribuidos por e.ditor:
Una plantilla es una estructura
creada para facilitar la creación de planes y cálculos, no es un plan en sí
mismo ni sus resultados o formas de cálculo deben considerarse correctos en
todas las empresas y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir
adecuadamente los datos y contenidos adecuados y disponer de los conocimientos
técnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla
distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el
conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y
como le es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o
asistencia para su desarrollo, ni para la adaptación de la plantilla a las
necesidades específicas del usuario o de la legislación del país. Las
condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web
(accesibles desde cualquier página de la web) y son aceptadas por el usuario
antes de la compra.